รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : สำรองจ่ายตามภารกิจ (ไตรมาส 1-2) (27056.25)  54,112.50  114,571.36  -60,458.86 211.73
.2  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาส 1)  300,000.00  201,677.65  98,322.35 67.23
.3  โครงการ : โครงการตามแผน (ไตรมาส 1-2)  714,487.50  436,927.00  277,560.50 61.15
.4  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ไตรมาส 1-2)  90,000.00  52,340.00  37,660.00 58.16
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ไตรมาส 1-2)  250,000.00  219,421.26  30,578.74 87.77
.6  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในเขต 7 ราย (ไตรมาส 1-2)  461,400.00  269,800.00  191,600.00 58.47
.7  โครงการ : ค่าจ้างๆ /ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ (ไตรมาส 1-2) (12500)  25,000.00  12,600.00  12,400.00 50.40
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ (ไตรมาส 1-2) (12500)  25,000.00  11,362.00  13,638.00 45.45
.9  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติมและค่าเช่าเครื่องถ่าย (ไตรมาส 1-2) (7500)  15,000.00  11,000.00  4,000.00 73.33
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน (ไตรมาส 1-2)  50,000.00  17,376.97  32,623.03 34.75
.11  โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบApplication Zoom (ไตรมาส 1-2) (7500)  15,000.00  9,252.00  5,748.00 61.68
.12  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  100,000.00  22,046.00  77,954.00 22.05
.13  โครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  243,803.77  0.00  243,803.77 0.00
.14  โครงการ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  8,800.00  0.00  8,800.00 0.00
.15  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง (มีค - มิย)  268,000.00  0.00  268,000.00 0.00
.16  โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน  100,728.23  0.00  100,728.23 0.00
.17  โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบ Application Zoom  6,168.00  0.00  6,168.00 0.00
.18  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.19  โครงการ : ค่าจ้าง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.20  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ  12,500.00  0.00  12,500.00 0.00
.21  โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค  160,000.00  2,203.77  157,796.23 1.38
.22  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  25,000.00  0.00  25,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 1,380,578.01 1,619,421.99 46.02
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา