รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
| |
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 3 (0314) |
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 14000870 1000000) |
1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (20004 66 79456 00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1.1 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 เดือน/ต.ค.66-มี.ค.67 (ง 241/ว 4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17 ต.ค. 2566)
|
งบโรงเรียน |
18,487,000.00 |
0.00 |
0.00 |
18,216,775.33 |
270,224.67 |
98.54 |
|
- |
รวม |
18,487,000.00 |
0.00 |
0.00 |
18,216,775.33 |
270,224.67 |
98.54 |
- |
|
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 13 (0331) |
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวืต (20004140008701000000) |
2. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (ุึ6711150) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
2.1 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงาน/เพิ่มเติม/5เดือน ตั้งแต่ พ.ย.66-มี.ค. 66 (ง 241/ว 5174 ครั้งที่ 40 ลว. 8 พ.ย. 2566)
|
งบโรงเรียน |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
|
- |
รวม |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
- |
|
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 40 (0314) |
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวืต (20004140008701000000) |
3. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (6711150) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
3.1 |
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567) (ง 241/ว 322 ครั้งที่ 151 ลว. 25 ม.ค. 2567)
|
งบโรงเรียน |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
|
- |
รวม |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,000.00 |
0.00 |
- |
|
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ ใบงวด 57 (0335) |
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ (20004140008701000000) |
4. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (6711150) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
4.1 |
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เลื่อนขั้นแล้ว) (ง 241/ว 1016 ครั้งที่ 199 ลว. 8 มี.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
3,189,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,189,800.00 |
0.00 |
|
4.2 |
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) (ง 241/ว 1016 ครั้งที่ 199 ลว. 8 มี.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
694,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694,400.00 |
0.00 |
|
- |
รวม |
3,884,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,884,200.00 |
0.00 |
- |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
22,497,200.00 |
0.00 |
0.00 |
18,216,775.33 |
4,280,424.67 |
80.97 |
- |
|
|